同學(xué)你好,用于職工福利是不能做進項稅額抵扣的;
老師,小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票稅費不是不可以抵扣嗎?為什么分錄中要寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅),不直接進成本。
老師,這第(3)小問在算消費稅時成本為什么含這1.3萬,不是說取得專票可以抵扣的嗎?
這個第3小問,可以抵扣的進項稅額,運費1200??3%,為什么不乘以9%,是從小規(guī)模處取得的乘以3%,一般納稅人處取得的乘以9%嗎
老師,您好,我想問一下,第二問,受托方代收代繳的消費稅中,組成計稅價格為什么包含煙葉稅的價格,正確的這個嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問中當(dāng)期準(zhǔn)許抵扣的進項稅額300*3%,是不是因為他是從小規(guī)模人處購買,所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進行抵扣 謝謝老師
老師 這道題不能理解 題目中說煙葉的成本是30.79萬元(含運費成本2.79萬元)那扣除運費 煙葉的成本就是28萬,在計算煙葉可抵扣進項稅額時不就應(yīng)該是28*10%嗎 為什么這個28說是含稅價要做價稅分離呢 成本本來也是不含稅價格吧
老師,我公司單張進項稅額金額較大,認證后不用交稅了 這種情況怎么按稅負率去交稅呢?謝謝
個人租給公司的發(fā)票,開專票還是普票?
分公司的企業(yè)所得稅季度報怎么申報
老師,補稅后的罰款比例范圍是多少,法律依據(jù)是啥
老師,公司購買的商品對方只給開收據(jù),如果只有收據(jù)和轉(zhuǎn)賬記錄可以入賬嗎?
個人所得稅申報可以直接把工資表導(dǎo)進個稅APP申報嗎?
車這種一次性扣除,可以在所得稅季報里填寫嗎?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,公司可以開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票與貨物銷售發(fā)票,比如平時目前開票額度五十萬,這五十萬可以開銷售發(fā)票也可以開服務(wù)發(fā)票,如果現(xiàn)在想開五十萬服務(wù)發(fā)票,開五十萬銷售發(fā)票就不夠用了,是提交服務(wù)合同申請增額?還是要提交購銷合同申請?謝謝老師
采購中秋禮盒送客戶,一般納稅人視同銷售的賬務(wù)如何處理,稅務(wù)這部分銷賬問你申報
你好,我想咨詢小規(guī)模餐飲業(yè)的全盤賬有嗎?包括客戶儲值及儲值消費的分錄