你好,學(xué)員,本期沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬
去年暫估的成本和費(fèi)用,今年發(fā)票收到后,怎么做賬?去年12月份的賬要修改嗎?
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來(lái)了,該怎么做賬呢
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯(cuò)誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄 請(qǐng)老師給出具體會(huì)計(jì)分錄
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
去年12月份計(jì)提的費(fèi)用, 借,管理費(fèi)用-貸,應(yīng)付賬款暫估 發(fā)票今年4月份收到的,4月份收到發(fā)票要怎么做賬? 是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
老師,當(dāng)月員工開(kāi)了好多費(fèi)用發(fā)票回來(lái),然后當(dāng)月員工未來(lái)報(bào)銷,在稅務(wù)局上看到的發(fā)票無(wú)法確認(rèn)是誰(shuí)的報(bào)銷,這樣沒(méi)法做賬呢?
這題答案是啥?答案A怎么理解?
老師你好,有一份合同,服務(wù)期是兩年,24年已經(jīng)開(kāi)票和收款,沒(méi)有一次性確認(rèn)收入,進(jìn)了合同負(fù)債分期確認(rèn)收入,這個(gè)做年度匯算清繳需要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司開(kāi)超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說(shuō)明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來(lái)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
跨年了怎么沖回?和不跨年一樣么?
是的,和不跨年一樣的, 沖回,重新確認(rèn),差額費(fèi)用體現(xiàn)在今年的
跨年了,損益類不用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)么?麻煩老師確認(rèn)一下
這個(gè)確實(shí)不用的,學(xué)員 因?yàn)橐话闶巧婕爸卮髸?huì)計(jì)差錯(cuò)使用以前年度損益調(diào)整,或者未分配利潤(rùn)的,謹(jǐn)慎使用的 老師接觸的公司,以及在的上市公司也是直接沖費(fèi)用