你好 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費用 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?
12月份計提的暫估費用,賬務(wù)怎么做 借 管理費用-暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 嗎?
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
去年的時候暫估費用分錄,借:管理費用-暫估 20萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 20, 今年發(fā)票收到了,只有15萬,另外5萬回不來了,清算清繳,賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師,去年12月份人為暫估了一筆費用,借:管理費用——其他,貸:應(yīng)付賬款——暫估款,今年匯算已調(diào)整,賬上該怎么處理?
老師,去年12月份人為暫估了一筆費用,借:管理費用——其他,貸:應(yīng)付賬款——暫估款,今年匯算已調(diào)整,收不到發(fā)票,賬上該怎么處理?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
你好(更正如下) 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,貸:銀行存款等科目?
不用以前年度損益調(diào)整科目對嗎
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
那管理費用--暫估 這個科目沒銷掉是嗎
你好(更正如下) 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 (這個分錄的貸方,就是沖銷 之前的借方?管理費用啊 ) 暫估的時候,管理費用的明細是某某費用,而不是暫估這樣的明細?
那如果是去年預(yù)付的費用,做了借 預(yù)付費用,貸 銀行存款,今年來了發(fā)票,沖銷了預(yù)付費用,做了管理費用,這個管理費是算今年的費用了?
你好,沒有? 預(yù)付費用? 這個科目啊 是計入了預(yù)付賬款,還是計入了費用呢??
哦哦,是做了預(yù)付賬款,次年發(fā)票來了,沖銷預(yù)付賬款,做成管理費用,這個管理費用要計入今年的了嗎?
你好,這個費用 本來是屬于去年的費用,還是屬于 今年的費用呢??
去年的,只是去年12月發(fā)票沒來,錢付了,做了借預(yù)付賬款,貸銀行存款
你好,那去年的時候,應(yīng)當做費用的暫估入賬處理才是啊?
去年12月暫估的費用 借 管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢 你好 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費用 借:管理費用,貸:銀行存款等科目 這個分錄是隔月不跨年用的嗎?
你好,跨年的調(diào)整 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,貸:預(yù)付賬款 不跨年? 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費用 借:管理費用,貸:預(yù)付賬款