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老師,當(dāng)月員工開了好多費(fèi)用發(fā)票回來,然后當(dāng)月員工未來報(bào)銷,在稅務(wù)局上看到的發(fā)票無法確認(rèn)是誰的報(bào)銷,這樣沒法做賬呢?

2025-05-15 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 08:21

你好,是的,你拿到發(fā)票才做。另外其實(shí)對(duì)于這種,公司應(yīng)該規(guī)定多久必須報(bào)銷。沒有報(bào)銷的,不再進(jìn)行報(bào)銷。

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快賬用戶2595 追問 2025-05-15 08:25

如果一直沒來報(bào)銷,那稅務(wù)局上顯示的發(fā)票怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-15 08:26

你好,就像上面說的,不報(bào)銷了,或者過了報(bào)銷時(shí)間的,公司入營(yíng)業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶2595 追問 2025-05-15 08:35

這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)(餐票) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-其他? 借:其他付款-其他 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-05-15 08:37

你好對(duì)的,就是這樣做的。

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當(dāng)月不一定要打印發(fā)票做賬,有兩種處理方式: 方式一:當(dāng)月暫不做賬 可以等次月員工拿報(bào)銷單來報(bào)銷時(shí),再根據(jù)發(fā)票和報(bào)銷單一起入賬。這種方式簡(jiǎn)單直接,能避免重復(fù)做賬風(fēng)險(xiǎn),只是在當(dāng)月不能及時(shí)體現(xiàn)費(fèi)用,不符合嚴(yán)格的權(quán)責(zé)發(fā)生制。 方式二:當(dāng)月預(yù)提費(fèi)用 在當(dāng)月,從勾選平臺(tái)等獲取發(fā)票信息后,可先預(yù)提費(fèi)用。比如借記“管理費(fèi)用 - 差旅費(fèi)”等科目,貸記“其他應(yīng)付款 - 員工姓名” ,無需打印發(fā)票附在憑證后。次月員工來報(bào)銷時(shí),沖減“其他應(yīng)付款 - 員工姓名”,若報(bào)銷金額與預(yù)提金額有差異,再調(diào)整相關(guān)費(fèi)用科目。為防止重復(fù)做賬,預(yù)提費(fèi)用時(shí)做好臺(tái)賬登記,記錄預(yù)提金額、對(duì)應(yīng)員工等信息,待報(bào)銷時(shí)核對(duì)。
2025-04-04
可以的,可以這么做的。
2024-06-01
你好,嚴(yán)格來說不應(yīng)該讓員工去開的,這屬于虛開發(fā)票,這個(gè)銷售方式個(gè)人的,你們可以讓個(gè)人給你們開發(fā)票的。
2021-12-21
你好,留復(fù)印件原發(fā)票退給對(duì)方,對(duì)方給你開一個(gè)紅字發(fā)票再開藍(lán)字就可以。
2020-10-16
同學(xué)您好,調(diào)納稅申報(bào)表,就可以了,您可在9月份補(bǔ)入賬的
2022-11-12
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