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1)17日,以銀行存款20000元歸還到期借款,該借款于2021年11月借入。2)18日,公司用盈余公積150000元轉(zhuǎn)增實收資本。3)21日,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本120000元。4)24日,銷售產(chǎn)品一-批,貨款共計200000元,增值稅26000元,價稅款已收回50%,余款下個月收回。5)26日,賒購材料,價款10000元,增值稅稅額為1600元,價稅款將于下月支付,材料暫未入庫。6)30日,用轉(zhuǎn)賬支票支付本月管理部門水電費8900元。7)30日,預(yù)提本月短期借款利息3000元。8)30日,計提本月固定資產(chǎn)折舊21000元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊15000元,廠部固定資產(chǎn)折舊6000元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。

2022-12-23 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 11:40

你好 1)17日,以銀行存款20000元歸還到期借款,該借款于2021年11月借入。 借:短期借款,貸:銀行存款 2)18日,公司用盈余公積150000元轉(zhuǎn)增實收資本。 借:盈余公積,貸:實收資本? 3)21日,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本120000元。 借;庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 4)24日,銷售產(chǎn)品一-批,貨款共計200000元,增值稅26000元,價稅款已收回50%,余款下個月收回。 借:應(yīng)收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5)26日,賒購材料,價款10000元,增值稅稅額為1600元,價稅款將于下月支付,材料暫未入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 6)30日,用轉(zhuǎn)賬支票支付本月管理部門水電費8900元。 借:管理費用,貸:銀行存款? 7)30日,預(yù)提本月短期借款利息3000元。 借;財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息? 8)30日,計提本月固定資產(chǎn)折舊21000元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊15000元,廠部固定資產(chǎn)折舊6000元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊?

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你好 1)17日,以銀行存款20000元歸還到期借款,該借款于2021年11月借入。 借:短期借款,貸:銀行存款 2)18日,公司用盈余公積150000元轉(zhuǎn)增實收資本。 借:盈余公積,貸:實收資本? 3)21日,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本120000元。 借;庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 4)24日,銷售產(chǎn)品一-批,貨款共計200000元,增值稅26000元,價稅款已收回50%,余款下個月收回。 借:應(yīng)收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5)26日,賒購材料,價款10000元,增值稅稅額為1600元,價稅款將于下月支付,材料暫未入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 6)30日,用轉(zhuǎn)賬支票支付本月管理部門水電費8900元。 借:管理費用,貸:銀行存款? 7)30日,預(yù)提本月短期借款利息3000元。 借;財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息? 8)30日,計提本月固定資產(chǎn)折舊21000元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊15000元,廠部固定資產(chǎn)折舊6000元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-12-23
同學(xué)你好借原材料 借進(jìn)項 貸銀行存款 2.借生產(chǎn)成本 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
借原材料8萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項12800, 貸銀行房款92800
2022-12-23
同學(xué)你好 問題不完整吧
2022-12-23
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-23
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