不可以的,必須在分紅的當(dāng)月申報(bào)的
老師您好!第四季度預(yù)交所得稅可以把成本費(fèi)用票先入賬、錢暫時(shí)不付(因?yàn)橘~上錢不多)掛其他應(yīng)付款一一李軍,后期賬上有錢了再付可以嗎?這個(gè)在填第四季度所得稅預(yù)交表時(shí)可算第四季度的成本吧?
老師,去年度未分配利潤10萬元,已經(jīng)交過所得稅了,這筆錢股東并不想拿,現(xiàn)在可以作為項(xiàng)目獎(jiǎng)金發(fā)放給員工嗎?這樣股東也就不交分紅的稅了是吧?
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年度有盈利也交了經(jīng)營所得,現(xiàn)在要從賬戶轉(zhuǎn)出當(dāng)年盈利的錢,是否需要按股息紅利所得申報(bào)個(gè)稅
請問老師,支付的現(xiàn)金股利,個(gè)人所得稅可以先掛到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,年底前交了也可以吧?老板拿走股利后賬上的錢不夠交個(gè)稅了
老師 更正申報(bào)22年12收到的一張應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅沒有申報(bào)的勞務(wù)發(fā)票后,補(bǔ)交個(gè)稅后這樣做賬可以不,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?