借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 只是呀,相關(guān)數(shù)值,是負(fù)數(shù)哦!
銷售給C公司的商品由于存在質(zhì)量問題,C公司要求在價格上給予5%的折讓,甲公司同意并辦妥手續(xù),開具紅字增值稅專用發(fā)票。這個紅字發(fā)票是不是只有金額,沒有數(shù)量,相當(dāng)于降價?
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實(shí)際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍(lán)字申報,紅字沖減,比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實(shí)際這1000片給予了銷售折讓,也就是實(shí)際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
2.某企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上的售價300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價格上給予6%的折讓。銷售方已經(jīng)同意了對方折讓的請求,并開具了增值稅紅字發(fā)票。銷售方實(shí)際收到了貨款。要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會計分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目和專欄名稱)。
2018年11月10日,上月3日銷售給乙公司的M產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。會計分錄
濟(jì)南西城機(jī)械有限公司發(fā)來函電,購買的部分抗性消音器出現(xiàn)產(chǎn)品與質(zhì)量合同要求質(zhì)量不符的情況,提出給予價款1%折讓,我公司同意給予折讓并開出紅字專用發(fā)票。怎么做會計分錄。
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
合同沒有蓋完章,發(fā)票可以下開給對方嗎?
會計分錄怎么寫,要求具體金額
個稅申報,收入能填寫0嗎?
老師,請問一下10月份的企業(yè)所得稅職工薪酬那里應(yīng)該怎么填寫
老師麻煩問下,有個公司在4月就沒經(jīng)營了,剛剛發(fā)現(xiàn)4月的時候做發(fā)工資,掛錯了科目,做成管理費(fèi)用了,應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬,然后我這個月沖紅,導(dǎo)致管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),報表能過稅務(wù)那邊嗎
如果應(yīng)付賬款為53900,開票金額也是53900,實(shí)際協(xié)商支付53000。怎么做分錄
公司類型是獸藥公司,一般納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)做商貿(mào)型企業(yè),請問全套會計流程是?
老師,請問我們股東以個人名義貸款, 然后貸款給公司用,也不能開具利息發(fā)票,這筆貸款該怎么做才好
小規(guī)模季度開票小于30萬,免增值稅,月末需要把本季度應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤嗎?