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2018年11月10日,上月3日銷售給乙公司的M產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。會計分錄

2022-05-26 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 11:45

你好 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本

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你好 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-05-26
你好 借 收入,應交稅費,貸銀行 借庫存商品,貸主營業(yè)務成本?
2022-12-29
您好 借 應收賬款113000 貸 主營業(yè)務收入100000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13000
2022-05-26
你好 銷售的時候 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-05-20
借銀行存款395500貸主營業(yè)務收入350,000應交稅費應交的稅銷項45500 借主營業(yè)務收入350,000應交稅費交的稅銷項45,500貸,銀行存款395,500
2024-11-28
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