你好,那你是不是當月的工資次月發(fā)放?
做年度匯算清繳,職工薪酬納稅調整表工資薪金,科目余額表年度累積數(shù)借貸方不一致怎么取數(shù)
科目余額表上應付職工薪酬本年累計發(fā)生額貸方小于借方正常么?這是是發(fā)大于計提么?
科目余額表中 應付職工薪酬 本年累計借貸方金額不一致
老師您好,請問應付職工薪酬本年累計的計提數(shù),是指科目余額表中的本年累計發(fā)生額的貸方嗎
23年12月的科目余額表,應付職工薪酬-工資本年借方累計和本年貸方累計的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應付職工薪酬-工資這一項?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結轉成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產經營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結轉掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務局上操作嗎?還是要去稅務局窗口辦理?
老師,請問我用財務軟件關聯(lián)了進銷存軟件,財務軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔,這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應納稅所得額嗎
對的 是的
那就很正常的,你看一下余額是不是你們一月份應該支付。
不是的 每月都計提和沖減 只有這個公司不一樣 另外兩個公司本年累計都一樣
你好,那你看一下另外的平安的那一個企業(yè),他的余額是不是沒有,沒有余額不對。
就是為什么本年累計金額不一致 但是顯示是平的
你好,因為你有上一年計提的呀 上一年計提的有余額在這今年發(fā)下去
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。