久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我待抵扣進項稅額有借方余額,集團要求我轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,我是直接一借一貸轉(zhuǎn)嗎?還是中間還需要其他科目過渡?。?/h1>

2023-08-31 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-31 09:41

是直接一借一貸轉(zhuǎn)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
是直接一借一貸轉(zhuǎn)
2023-08-31
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
郭老師解答:增值稅轉(zhuǎn)出通常需先借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”,貸記相關(guān)成本費用科目,體現(xiàn)已發(fā)生但未交納的稅額。然后,再將此余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目。直接銷項進項反向結(jié)轉(zhuǎn)可能不合規(guī),具體操作需遵循會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-09-20
您好,這個不需要處理的,就掛在那里
2021-05-24
最后在應(yīng)交稅費-未交增值稅有余額
2024-04-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×