是直接一借一貸轉(zhuǎn)
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師,我待抵扣進項稅額有借方余額,集團要求我轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,我是直接一借一貸轉(zhuǎn)嗎?還是中間還需要其他科目過渡啊?
老師,麻煩問一下,公司一直有留抵扣的稅額,但是一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在審計要求調(diào)整,我調(diào)整后最后到了應(yīng)交稅費/增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額在借方金額為777324.22還需要再轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎,最后應(yīng)交稅費應(yīng)該是哪個下面有余額,
你好老師,請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項和進項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項稅貸方余額524642.35,進項稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請問這個我要怎么調(diào)平呢?
郭老師,增值稅轉(zhuǎn)出是一定要用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡嗎,還是直接銷項進項反方向結(jié)轉(zhuǎn),差額放到應(yīng)交增值稅,未交稅金科目里
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實收資本10萬,實際認(rèn)繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)