你好,學員,這個按照實際業(yè)務發(fā)生時間做賬的
我和客戶之間的操作模式是當月送貨,下月對賬,對賬完成后開票。現(xiàn)在是7月,7月份送貨給客戶,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,也就是我8月份才結(jié)轉(zhuǎn)這個成本,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符,因為我倉庫7月份就發(fā)了貨。請問這種情況,應該怎么處理?
實務中,是不是所有的經(jīng)濟業(yè)務都是按照權責發(fā)生制進行,我發(fā)現(xiàn)實際工作中,有些費用的入賬是按照取得發(fā)票來進行的,發(fā)票開具的又是上個月的業(yè)務。就是上月業(yè)務,本月對賬,本月取票,這樣子。老師能不能實務一點回答問題,這種情況到底可不可以?
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,我們7月的業(yè)務,對方8月份才給我們開了成本票,好多種這種情況我做帳能不能不按照應該是哪個月的費用做成本,直接按照開票日期走,不管成本發(fā)票是哪個月的業(yè)務,哪個月開的發(fā)票我就做賬在開票的那個月可以嗎
老師,是這樣,比如實際業(yè)務發(fā)生在6月,開票日期是7月份,我們付款賬期是2個月。也就是8月份才用這個發(fā)票給對方付款,請問這個成本應該計入在哪個月?我要是計入6月了,發(fā)票的錢還沒付,我也沒辦法裝訂憑證呀
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應付賬款17117.85元,供應商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務局代開他個人抬頭的發(fā)票?。克绻移渌編退_的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織