是,一般納稅人在申報(bào)稅費(fèi)時(shí)6%那一欄開(kāi)票填2000,未開(kāi)票填3000
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報(bào)了未開(kāi)票收入,下月開(kāi)票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開(kāi)票收入,賬務(wù)處理做了未開(kāi)票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入的成本嗎?
一般納稅人銷(xiāo)售企業(yè) 開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售票 但是也有服務(wù)的業(yè)務(wù) 開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn) 那我再報(bào)增值稅的時(shí)候 服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售額 我應(yīng)該填在哪一欄
老師,企業(yè)7月升為一般納稅人,開(kāi)具稅率6的普票5000元,而7月份又紅沖了6月按照征收率1%開(kāi)的普票,為-8000元,請(qǐng)問(wèn)老師如何申報(bào),謝謝
企業(yè)當(dāng)月收到服務(wù)費(fèi)5000元,當(dāng)月開(kāi)票2000元,企業(yè)為一般納稅人在申報(bào)稅費(fèi)時(shí)6%那一欄開(kāi)票填2000,未開(kāi)票填3000嗎?
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)記其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入??申報(bào)填未開(kāi)票收入那一欄嗎??一般納稅人
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
那如果幾個(gè)月之后對(duì)方要求開(kāi)這3000的票,開(kāi)票當(dāng)月如何申報(bào)呢?
未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)3000