你好,一般計(jì)稅6%提供服務(wù)一欄。
開票開的建筑服務(wù),填寫增值稅表的時(shí)候,是在銷售及服務(wù)那一欄填寫嗎?還是在下一欄也就是左邊那個(gè)服務(wù),不動產(chǎn)銷售和無形資產(chǎn)銷售填寫。
我想問老師一個(gè)問題,申報(bào)增值稅,一般納稅人,開的有13個(gè)點(diǎn)的也有6個(gè)點(diǎn)的,到申報(bào)時(shí)只能填13個(gè)點(diǎn)的,6個(gè)點(diǎn)申報(bào)那里是灰色的,咋辦,營業(yè)執(zhí)照也有安裝服務(wù)
一般納稅人銷售貨物開13%的銷售發(fā)票,但是有一個(gè)天貓積分的票需要開現(xiàn)代服務(wù),可以開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
銷售企業(yè)開票類目是服務(wù)的 一般納稅人的稅率還是13個(gè)點(diǎn)嗎
一般納稅人銷售企業(yè) 開13個(gè)點(diǎn)的銷售票 但是也有服務(wù)的業(yè)務(wù) 開的是6個(gè)點(diǎn) 那我再報(bào)增值稅的時(shí)候 服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的銷售額 我應(yīng)該填在哪一欄
老師,公司新來了2個(gè)員工,應(yīng)發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務(wù)局的社保新繳費(fèi)工資那就填寫10000嗎?
您好老師,法人沒有在稅務(wù)系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開辦,這是不是就沒有開通稅務(wù)登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷的吧,查詢代碼沒有什么特殊1和2,確認(rèn)完報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),增值稅填在未開票收入嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個(gè)人嗎?
出口貨物報(bào)關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請審核實(shí)際收匯情況。 這個(gè)疑點(diǎn)是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報(bào)關(guān)單總金額收的,是CIF價(jià), 那個(gè)是FOB價(jià)
請問公司給代理商的返款計(jì)入什么會計(jì)科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢會計(jì)分錄一系列的怎么做?請?jiān)敿?xì)點(diǎn)
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣給B公司模具該怎么做會計(jì)分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
請問老師如果老板讓從公司公戶上往另一家公司的公戶上打錢,如果沒有業(yè)務(wù)的情況下,這樣做合法嗎,會有什么不好的后果
微信掃碼加老師開通會員
有個(gè)是應(yīng)稅勞務(wù) 還有一欄是應(yīng)稅貨物 就是應(yīng)該填在應(yīng)稅勞務(wù)這里是吧 沒有應(yīng)稅服務(wù)
灝服務(wù)一欄里面填寫的,你開的是服務(wù)類的,在這里面填寫,如果在這里面填寫不了的話,你看一下你增值稅稅種認(rèn)定是不是沒有服務(wù)類的,需要找你稅務(wù)局給你增加上。
有服務(wù) 但是增值稅報(bào)表里面 銷售額 只分銷售 跟勞務(wù)的 沒有服務(wù) 勞務(wù)是不是就是服務(wù)類的
好,截圖,你的申報(bào)表看一下的,你說的是主表還是附表一?
是主表哦
主表只在第一行里面填寫就可以的,其他的不需要填寫服務(wù)類的明細(xì),沒有的不用填寫。
什么情況能填在簡易計(jì)稅銷售額那欄
你好,你開了簡易計(jì)稅的發(fā)票,在這里面填寫,比如旅游行業(yè)開的是差額的6%,在這里面填寫。
哦哦好的 簡易計(jì)稅開票的話 是要去稅局核定過的是吧
不需要的,現(xiàn)在簡易計(jì)稅不需要備案。
自己留存好合同就可以。