你好,具體是幾月份的稅款申報(bào)??
老師您好,我們7月為小規(guī)模納稅人,開出了一張稅率1%的5萬(wàn)發(fā)票,8月升級(jí)了一般納稅人,稅率為6%,購(gòu)買方說(shuō)金額錯(cuò)了,應(yīng)該為4萬(wàn),我本月可以沖紅5萬(wàn)的發(fā)票,然后再開具一張4萬(wàn)的稅率為1%的發(fā)票嗎?
老師,你好。公司在4月份時(shí)被強(qiáng)制升級(jí)為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報(bào)了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個(gè)月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師,您好,一月份開了紙質(zhì)普票10萬(wàn),均為免稅,二月紅沖這10萬(wàn),開具電子普票10萬(wàn),稅率1%,另外開具電子普票40萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)紅沖的十萬(wàn)元需要計(jì)入應(yīng)納稅銷售額嗎?
老師,企業(yè)7月升為一般納稅人,開具稅率6的普票5000元,而7月份又紅沖了6月按照征收率1%開的普票,為-8000元,請(qǐng)問(wèn)老師如何申報(bào),謝謝
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
按照征收率小規(guī)模是2季度的稅款,普票稅款是7月的。
你好,成為一般納稅人之后,無(wú)法紅沖小規(guī)模時(shí)候開具的發(fā)票啊?
已經(jīng)紅沖了 老師
你好,紅沖了也會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的(因?yàn)槎惵识疾粚?duì))