你好,你做工程施工里面的正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
老師,施工企業(yè) 國家電網(wǎng)把電費開給甲方了,但是電費是我們施工企業(yè)付的 甲方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票
你好老師、咨詢一下,施工方用甲方的電費賬戶繳電費,發(fā)票開我們的,錢他們直接付給電力局,施工方不需要發(fā)票,甲方怎么處理賬務(wù)
老師請問,我是施工方 施工時電費我們付的,但是業(yè)主和電力公司都不對我開票,這個費用怎么入賬?
老師,跟您請教個問題,去年我企業(yè)裝修,施工方用了我們水電,今年結(jié)算要付水電費給我們,要求我們開水電發(fā)票給他們,我們的經(jīng)營范圍是沒有這個水電這塊的,按說水電費只能水力電力公司開具,這種業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
我們收的業(yè)主加裝電梯費 開票開什么品目啊 我們不是電梯公司 我們收了業(yè)主的錢 找施工方去施工這種情況,施工方包料
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
老師還有種情況,電力把票開了,購票方是業(yè)主,業(yè)主說這個發(fā)票他不要給我們做賬,這又怎么處理?
你好,你們單位做工程施工,借工程施工,貸銀行存款,因為你沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅,所以匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。