你好,進項轉(zhuǎn)出在免稅收入對應(yīng)的里面填寫。
老師這個可以回答一下嗎,生產(chǎn)型出口企業(yè),如果我本月要報關(guān)退稅,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我們企業(yè)是純外貿(mào)企業(yè),之前認證了一些進項票,現(xiàn)在這些發(fā)票需要做進項轉(zhuǎn)出 請問需要填寫在申報表進項表中的哪一個欄次
我想問下出口企業(yè)不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發(fā)票一樣呢,還要在申報月份做進項轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認真進項嗎
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
稅所說我們2015年有虛開的進項發(fā)票,讓我下周一去做進項轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅表。 想請教下老師,本次進項轉(zhuǎn)出和調(diào)整企業(yè)所得稅要填寫的記賬憑證,是2023年1月的嗎? 還是說我需要在2022年12月的賬目中做進項轉(zhuǎn)出?
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
您看下我發(fā)的表格填寫的欄次對嗎?
可以的,可以這么做的。
那這樣算的話進項轉(zhuǎn)出累算調(diào)整要交好多錢喲,我這個月只有免稅收入的話要認證多少進項比較合適呢
你好,你這個允許退稅嗎?不允許退稅的話,你這個業(yè)務(wù)對應(yīng)的進項是多少?
退稅太麻煩了,老板叫申請免稅收入
你好,自己算一下免稅對應(yīng)的進項是多少,你的原材料?
當月的辦公費有多少辦公費的,需要全部認證之后進行轉(zhuǎn)出。
但是這個報關(guān)單相對應(yīng)的進項前面月份已經(jīng)認證了,這個月沒什么進項發(fā)票,那要怎么搞
對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出 就是之前認證的那一部分轉(zhuǎn)出。
那我這個月只有免稅收入,認證多少進項就轉(zhuǎn)出多少,那最終也是不用交稅咯
對的,是的,是這么做的。