你好,在免稅對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出里面填寫。
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認證的進項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進項發(fā)票時就認證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
我們企業(yè)是純外貿(mào)企業(yè),之前認證了一些進項票,現(xiàn)在這些發(fā)票需要做進項轉(zhuǎn)出 請問需要填寫在申報表進項表中的哪一個欄次
填寫外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細表申報前,還需要在勾選平臺勾選這些進項發(fā)票嗎?
老師,請問一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月申報的免稅收入,那我認證的進項需要做進項轉(zhuǎn)出,我這個累算調(diào)整表進項轉(zhuǎn)出稅額1946.91是要填在哪一欄,麻煩幫我看下對嗎
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報,紅沖之前的藍字發(fā)票做了退稅認證,之前申報時候是寫在已認證不抵扣那里。若填寫在附表二進項稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是第十四欄嗎
你好,對的是的,是這么做的。
免稅項目用?
對的,是的,是這么做的。
好的 我現(xiàn)在是在做留底退稅 是把14欄填好做轉(zhuǎn)出后申報 然后繼續(xù)申請剩余的進項退稅嗎
可以的,可以這么做的。