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我們企業(yè)是純外貿(mào)企業(yè),之前認證了一些進項票,現(xiàn)在這些發(fā)票需要做進項轉(zhuǎn)出 請問需要填寫在申報表進項表中的哪一個欄次

2022-05-10 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 13:17

你好,在免稅對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出里面填寫。

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快賬用戶4552 追問 2022-05-10 13:17

是第十四欄嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 13:18

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4552 追問 2022-05-10 13:18

免稅項目用?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 13:18

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4552 追問 2022-05-10 13:22

好的 我現(xiàn)在是在做留底退稅 是把14欄填好做轉(zhuǎn)出后申報 然后繼續(xù)申請剩余的進項退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-10 13:23

可以的,可以這么做的。

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你好,在免稅對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出里面填寫。
2022-05-10
同學(xué)你好 這個可以的 但是出口退稅的話不能抵扣
2022-07-25
你好,附標(biāo)二,26~28還有35欄里面填寫。
2024-05-22
同學(xué), 可以先認證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
你好,進項轉(zhuǎn)出在免稅收入對應(yīng)的里面填寫。
2023-08-28
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