同學(xué)您好,可以申請(qǐng)退稅的
老師,我想問(wèn)下我們是建安業(yè),11月份開(kāi)了發(fā)票稅款已繳,12月份甲方又讓開(kāi)外管證才能給打款,這又開(kāi)了外管證預(yù)交了稅款,相當(dāng)于交了兩次稅,1月份繳納12月份稅款時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)預(yù)交的稅款,我能抵扣了嗎?
老師,您好,我想問(wèn)下我司開(kāi)了100多萬(wàn)的發(fā)票,是異地工程,已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡A(yù)交了稅款,現(xiàn)在這幾張發(fā)票已經(jīng)作廢重開(kāi)了,換成百萬(wàn)元版本的開(kāi)給甲方,但是開(kāi)的發(fā)票含稅總金額沒(méi)變,這種情況,已經(jīng)預(yù)繳的稅款需不需要處理?
建筑企業(yè),已經(jīng)異地預(yù)繳了稅款,跨月發(fā)票紅沖,這個(gè)項(xiàng)目我們不干了合同終止已經(jīng)預(yù)繳的稅款該如何處理?
老師,5月只開(kāi)了315的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)收到了工資表,已經(jīng)預(yù)繳3%的增值稅和附加稅的稅,如果本月不認(rèn)證發(fā)票是不相當(dāng)于已經(jīng)交完稅了
您好老師,建筑企業(yè)當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票已經(jīng)預(yù)繳稅交完了,當(dāng)月又把發(fā)票作廢了,交了的預(yù)繳稅怎么處理呢
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來(lái)做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫(xiě)個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購(gòu)站購(gòu)買(mǎi)的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開(kāi)票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
同學(xué)您好,電子稅務(wù)局退稅操作流程:登錄電子稅務(wù)局、“我要辦稅”、“一般退(抵)稅管理”、“誤收多繳退抵稅”,然后點(diǎn)擊退抵稅費(fèi)原因類(lèi)型:選擇“誤收多繳退抵稅(費(fèi))”、點(diǎn)擊申請(qǐng)退抵稅(費(fèi))方式即可
老師,是進(jìn)入公司所在地退稅還是預(yù)繳所在地呢
進(jìn)入一般退抵稅后是空百的
同學(xué)您好,在哪交多了就在哪退的,預(yù)繳所在地