您好,這個(gè)是可以抵扣的。
老師。我想問(wèn)下我上個(gè)月開(kāi)了張5萬(wàn)多的發(fā)票,這個(gè)月把稅款交了,可是甲方又讓開(kāi)外管證,我們這筆是最后一筆款了,我如果開(kāi)外管證在預(yù)交稅款就交重了,應(yīng)該怎么處理下
老師,我想問(wèn)下我們是建安業(yè),11月份開(kāi)了發(fā)票稅款已繳,12月份甲方又讓開(kāi)外管證才能給打款,這又開(kāi)了外管證預(yù)交了稅款,相當(dāng)于交了兩次稅,1月份繳納12月份稅款時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)預(yù)交的稅款,我能抵扣了嗎?
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
?老師您好,我們2017年一月份開(kāi)的建筑發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有在施工地預(yù)繳稅款,二月份才交,現(xiàn)在被系統(tǒng)篩出來(lái)了,要求我們補(bǔ)交稅款,但是二月份交的還不能退,只能抵以后這個(gè)地區(qū)的預(yù)繳稅款,請(qǐng)問(wèn)這樣的該怎么處理?
老師好,我1月31日開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)以為開(kāi)外管證了,2月2日繳稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有開(kāi)具。這樣2月份繳納預(yù)交稅會(huì)有罰款和滯納金嗎?
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
老師,我12月份開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目的,也能抵扣啊
11月份開(kāi)的發(fā)票是這個(gè)項(xiàng)目最后一筆款
您申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)就有預(yù)交的稅款帶出來(lái),一般來(lái)說(shuō)是可以直接抵扣當(dāng)期的應(yīng)繳稅費(fèi)的。 不過(guò)如果您這筆稅款是隸屬于之前的項(xiàng)目的稅款,相當(dāng)于多交了一筆稅,建議您再和當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局咨詢下是不是需要單獨(dú)走退稅的流程。
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫助到您。