您好,那您就正常進入成本就可以了,匯算清繳納稅調整。
我家是科技公司的小規(guī)模納稅人,對方公司給我們開來普票,我們給對方轉賬了。我們這邊怎么做賬,要不要結轉?
我公司已支付,但是對方提供不了發(fā)票,寫了一個收條,請問我做賬務處理呢?物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人
我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,今天臨時顧人清潔大理石500元,對方是個人開不了發(fā)票,我讓對方打了收條可以把錢從對公賬轉到他個人賬戶上嗎
我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,臨時顧了個人剪樹枝2300元,對方開不了發(fā)票,怎么做賬
對方產品以我們公司名義賣,對方進貨沒發(fā)票,賣出去我們也不開發(fā)票,但是錢到了我們公司了,我們收手續(xù)費,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產的產品每公斤的成本,比如公司生產ABC產品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產生就可以入賬嗎?
老師,生產企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
那就讓對方寫收據(jù)?白條入帳
可以的,可以這樣處理的,但是不能稅前扣除。