可以的,執(zhí)行單位的規(guī)定就行了。
車補(bǔ)一萬可以以工資形式發(fā)放申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,報(bào)銷沒有發(fā)票可以合并計(jì)入工資申報(bào)扣繳個(gè)稅以工資形式發(fā)放嗎?
老師,報(bào)銷沒有發(fā)票可以合并計(jì)入工資申報(bào)扣繳個(gè)稅以工資形式發(fā)放嗎,這樣合理嗎?
一般納稅人外貿(mào)公司,做了工資表既沒有交社保也沒有申報(bào)個(gè)稅,以現(xiàn)金形式發(fā)放了工資,而且工資表里的人在另外一個(gè)企業(yè)交社保并作個(gè)稅申報(bào),這種情況可以以工資表的形式現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?為什么?
請(qǐng)問老師,我今年計(jì)提年終獎(jiǎng)可不可以合并到12月份工資薪金里面呢?那等到1月發(fā)放工資的時(shí)候就申報(bào)個(gè)稅嗎?這種合并的形式如何申報(bào)呢?
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
就是說這么操作是正常認(rèn)可的對(duì)嗎?
你好,大會(huì)認(rèn)可就可以呀,只不過是沒有發(fā)票的,不能稅前扣除。
只要你們單位同意報(bào)銷就可以。
我說的是財(cái)稅上面的可不可以
你好 稅務(wù)真實(shí)的就可以 無票的納稅調(diào)整
我合并計(jì)入工資申報(bào)了啊,個(gè)稅也是扣繳的,也要納稅調(diào)增?
你好,咱們單位報(bào)銷的業(yè)務(wù)不交增值稅。