之前做了無票收入,后期開了發(fā)票沖無票收入再做發(fā)票的 你紅沖無票收入它不就是負(fù)數(shù)了。
申報(bào)表附一表中未開具發(fā)票一欄累計(jì)銷售額是-9937是什么意思啊
申報(bào)表附一臺(tái)賬未開具發(fā)票一欄累計(jì)銷售額是負(fù)數(shù)是什么意思
老師,增值稅納稅申報(bào)表,附表一,未開具發(fā)票銷售額怎么計(jì)算?。?/p>
增值稅申報(bào)附表一,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷售額累計(jì)值是—1910405.61,今年未申報(bào)過未開具發(fā)票和紅沖未開具發(fā)票
增值稅申報(bào)表附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
2024年的獎(jiǎng)金申報(bào)在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報(bào)在2024年12月份
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對(duì)個(gè)人也轉(zhuǎn)賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉(zhuǎn)賬了,這個(gè)有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購(gòu)買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設(shè)備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產(chǎn)需要的設(shè)備,屬于房產(chǎn)價(jià)值嗎,后期完工,需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)-廠房里嗎
老師問下, 1.預(yù)收外匯計(jì)入預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎? 2.如果收到預(yù)收的外幣款計(jì)入了應(yīng)收賬款,使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù),這種情況下需要對(duì)應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
老師短期借款負(fù)數(shù)200萬,實(shí)在是找不出以前會(huì)計(jì)的差錯(cuò)在哪里了,有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
老師,您好!因我公司業(yè)務(wù)一直無法簽訂合同,也不能確認(rèn)款項(xiàng)能否收回,更開不了銷項(xiàng)發(fā)票,但去年的增值稅留抵還有十多萬,今年也無法確定能不能開票(均屬真實(shí)情況),現(xiàn)階段可以申請(qǐng)退回嗎?對(duì)公司及個(gè)人有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
需要繳納的專票增值稅稅款可以在這個(gè)預(yù)繳的稅款里面沖減嗎
哦,預(yù)繳稅款是什么意思?你有異地預(yù)繳的嗎?
你說下在哪個(gè)位置填寫截圖。
預(yù)繳無票收入稅款,就像你說的后期開票沖減之前做的無票收入,這個(gè)是5月稅款所屬期交的無票收入,之前那個(gè)圖是7月的,6月開專票也沖了一筆負(fù)數(shù)
可以的,可以這么做的。
那這個(gè)稅款是只能抵減3%稅率收入還是9%可以抵
你好,抵扣3%的,只能抵扣3%的。
就是說9%稅款的需要另外交的對(duì)吧
我這個(gè)負(fù)數(shù)稅額在哪里抵減的,我看不到數(shù)據(jù)
對(duì)的,是的,你的正數(shù)3%和負(fù)數(shù)3%合計(jì)起來了,合計(jì)起來了之后再簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面。
我附表一有簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)生額,主表沒有看到數(shù)據(jù)
一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不就是零了嗎?
那稅款那里怎么提現(xiàn)抵消之前預(yù)繳的無票收入稅款呢,還是不需要抵消
直接就抵消了一正數(shù)一負(fù)數(shù),人家沒有要求你交稅,這不就是抵消了,你開了發(fā)票是不抵消了,開的這個(gè)發(fā)票沒有交稅呀。
哦,好的,懂了
謝謝親的解答
不用客氣,工作愉快。