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增值稅申報(bào)表附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思

增值稅申報(bào)表附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
2023-08-25 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-25 10:44

之前做了無票收入,后期開了發(fā)票沖無票收入再做發(fā)票的 你紅沖無票收入它不就是負(fù)數(shù)了。

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 10:46

需要繳納的專票增值稅稅款可以在這個(gè)預(yù)繳的稅款里面沖減嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-25 10:49

哦,預(yù)繳稅款是什么意思?你有異地預(yù)繳的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-25 10:49

你說下在哪個(gè)位置填寫截圖。

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 10:52

預(yù)繳無票收入稅款,就像你說的后期開票沖減之前做的無票收入,這個(gè)是5月稅款所屬期交的無票收入,之前那個(gè)圖是7月的,6月開專票也沖了一筆負(fù)數(shù)

預(yù)繳無票收入稅款,就像你說的后期開票沖減之前做的無票收入,這個(gè)是5月稅款所屬期交的無票收入,之前那個(gè)圖是7月的,6月開專票也沖了一筆負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2023-08-25 10:54

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 10:59

那這個(gè)稅款是只能抵減3%稅率收入還是9%可以抵

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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:02

你好,抵扣3%的,只能抵扣3%的。

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 11:03

就是說9%稅款的需要另外交的對(duì)吧

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 11:03

我這個(gè)負(fù)數(shù)稅額在哪里抵減的,我看不到數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:07

對(duì)的,是的,你的正數(shù)3%和負(fù)數(shù)3%合計(jì)起來了,合計(jì)起來了之后再簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面。

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 11:10

我附表一有簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)生額,主表沒有看到數(shù)據(jù)

我附表一有簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)生額,主表沒有看到數(shù)據(jù)
我附表一有簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)生額,主表沒有看到數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:13

一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不就是零了嗎?

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 11:15

那稅款那里怎么提現(xiàn)抵消之前預(yù)繳的無票收入稅款呢,還是不需要抵消

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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:18

直接就抵消了一正數(shù)一負(fù)數(shù),人家沒有要求你交稅,這不就是抵消了,你開了發(fā)票是不抵消了,開的這個(gè)發(fā)票沒有交稅呀。

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 11:19

哦,好的,懂了

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快賬用戶5895 追問 2023-08-25 11:19

謝謝親的解答

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齊紅老師 解答 2023-08-25 11:19

不用客氣,工作愉快。

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之前做了無票收入,后期開了發(fā)票沖無票收入再做發(fā)票的 你紅沖無票收入它不就是負(fù)數(shù)了。
2023-08-25
表示多沖了未開票收入,原來申報(bào)了未開票收入,你多沖了就是負(fù)數(shù)
2022-08-10
你去看一下,你是不是有負(fù)數(shù)銷售額。有負(fù)數(shù)銷售額的,他沒有取到數(shù)據(jù)
2025-01-02
之前你做了無票收入在未開具發(fā)票里面填寫了,后期開了發(fā)票又紅沖了無票收入
2022-08-09
你好,你們單位紅沖收入了。
2022-02-14
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