表示多沖了未開票收入,原來申報(bào)了未開票收入,你多沖了就是負(fù)數(shù)
未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)是什么意思
申報(bào)表附一表中未開具發(fā)票一欄累計(jì)銷售額是-9937是什么意思啊
申報(bào)表附一臺(tái)賬未開具發(fā)票一欄累計(jì)銷售額是負(fù)數(shù)是什么意思
申報(bào)表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是-23467.71,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了?
老師,我報(bào)稅的時(shí)候,申報(bào)狀態(tài)提示申報(bào)成功但是對(duì)比失敗,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷售額累計(jì)值是負(fù)數(shù),沒有未開票收入啊,這是什么意思
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
那現(xiàn)在申報(bào)增值稅有彈出頁面顯示票表比對(duì)不一致要怎么做?。恳阉絾?
你得查看那個(gè)負(fù)數(shù)是怎么產(chǎn)生的呀?
那要怎么去查啊,是20年4月沖的
你得去看20年4月沖的啥?為啥要沖?
說是以前開不出租賃發(fā)票,收的租賃費(fèi)是開的收據(jù),但是后來可以開了,就開了發(fā)票 開收據(jù)的時(shí)候做了申報(bào)的
那不會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)累計(jì)的呀,一正一負(fù)就應(yīng)該最后是0
不知道她是不是多沖了,少開了票,要查四月份開的發(fā)票吧?
是呀,繼續(xù)查明白,它以前申報(bào)了未開票收入是多少?
她自己都不記得哪一年申報(bào)了未開票收入,那我不是要查瘋?cè)チ?
你直接看申報(bào)表呀
如果查出來是多沖了要怎么做啊
多沖了,就要補(bǔ)回呀,使用正數(shù)申報(bào)。累計(jì)為0
正數(shù)申報(bào)那不是對(duì)七月的銷售額有影響嗎?七月的賬都做完了,現(xiàn)在這邊正數(shù)申報(bào)有影響嗎
那就只有改賬了呀。
那我做一筆未開具發(fā)票正數(shù),那個(gè)銷售額和稅我怎么處理了,這個(gè)開完沒有錢進(jìn)來的呀,但是當(dāng)時(shí)多沖了和現(xiàn)金銀行存款有關(guān)聯(lián)嗎?
你改賬得查清楚原因呀,不然沒法改呀