同學(xué)你好 你的問題是什么
老師,你好,納稅申報(bào)時(shí)候彈出頁面說未開具發(fā)票收入累計(jì)銷項(xiàng)稅額比對(duì) 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和>-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-2355.59,
申報(bào)表附一臺(tái)賬未開具發(fā)票一欄累計(jì)銷售額是負(fù)數(shù)是什么意思
申報(bào)表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是-23467.71,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了?
申報(bào)增值稅提示未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值-2878.77
上海一般納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè) 詳細(xì)規(guī)則: 比對(duì)規(guī)則代碼:012039002 比對(duì)規(guī)則名稱:未開具發(fā)票收入累計(jì)銷售額比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值” 比對(duì)結(jié)果:不通過 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是-150000。
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?