一、交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:營(yíng)業(yè)外支出——稅款滯納金 貸:銀行存款 二、至于稅款欠稅的金額,需要補(bǔ)提銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么去理解?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?
進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
增值稅有欠稅,然后稅局要求留抵抵欠,有增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額5200,現(xiàn)將單位增值稅留抵稅額5200抵減欠增值稅4600,抵滯納金600。那怎么做分錄怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅額?使得增值稅調(diào)平?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級(jí)實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒(méi)要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開(kāi)發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無(wú)票收入了,現(xiàn)在還可以開(kāi)發(fā)票嗎?還是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?
欠稅的金額是1月份的,應(yīng)該不用補(bǔ)提,現(xiàn)在是我把多余的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵減欠交的稅費(fèi)
我賬上未交稅費(fèi)和我的欠交稅費(fèi)金額是對(duì)的上的,就是現(xiàn)在我把多余的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣欠交的稅費(fèi)了,我不知道這個(gè)抵減的分錄如何做
那你欠交的是什么稅呢,同學(xué)
截圖上有的,增值稅
滯納金也抵減了
你們有欠交的增值稅,就要賬上有未交增值稅才可以
我賬上有未交增值稅的呀,未交增值稅和我抵減前的金額肯定是對(duì)的上的,就是我現(xiàn)在用留底的進(jìn)項(xiàng)稅抵減了我1月份欠的增值稅和滯納金,我抵減的這個(gè)應(yīng)該如何做分錄,我不是交增值稅,我是用進(jìn)項(xiàng)抵減了我欠的增值稅和滯納金
你一月份欠的增值稅不也是記到未交增值稅嗎
肯定是記到未交增值稅呀
我現(xiàn)在不是要交稅的分錄,我需要留底進(jìn)項(xiàng)抵減增值稅欠稅的分錄,我錢都沒(méi)付出去,我交什么稅
我欠沒(méi)付出去,但是我的未交增值稅少了,因?yàn)槲矣昧舻走M(jìn)項(xiàng)抵減了欠交的增值稅和滯納金
同學(xué)你好 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
未交稅金已經(jīng)被留底進(jìn)項(xiàng)抵減了,貸未交稅金?呢我賬上的未交稅金不是又多了?
你在抵減,也要在賬上體現(xiàn)出來(lái)呀
不對(duì),我紅字做了進(jìn)項(xiàng)稅金 未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出,分錄不平,感覺(jué)你沒(méi)理解我說(shuō)的
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,如何做會(huì)計(jì)分錄?就這個(gè)問(wèn)題,就是我上面給你的分錄。你也可以就這個(gè)問(wèn)題問(wèn)下其他的老師,專門指定你認(rèn)可的老師回答也行