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請問用進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅這個會計分錄怎么去理解?

請問用進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅這個會計分錄怎么去理解?
2020-12-02 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-02 11:04

你交稅做借未交增值稅 ,貸銀行,這個留底稅額,借轉(zhuǎn)出未交增增值稅,貸進(jìn)項稅額,現(xiàn)在銀行沒有實際交出去,這個要科目平掉,那這個借未交增值稅,貸進(jìn)項稅額了,這個對應(yīng)這個進(jìn)項稅額實務(wù)中不做貸方,所以變形,借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅負(fù)數(shù),

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快賬用戶1559 追問 2020-12-02 11:15

不明白啊,老師您能不能換個方法詳細(xì)說一下啊

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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:24

你這個做借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅,負(fù)數(shù),你這個對應(yīng)未交增值稅,和進(jìn)項稅額都平和申報表一致了,交稅是這樣下面分錄,你現(xiàn)在不需要交,那這個要平掉未交增值稅,是不是要做借未交增值稅,貸xx ,這個xx 就是你留底稅額,你之前掛進(jìn)項稅額多的沒有抵扣掉,這個就沖掉這個就可以

你這個做借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅,負(fù)數(shù),你這個對應(yīng)未交增值稅,和進(jìn)項稅額都平和申報表一致了,交稅是這樣下面分錄,你現(xiàn)在不需要交,那這個要平掉未交增值稅,是不是要做借未交增值稅,貸xx ,這個xx 就是你留底稅額,你之前掛進(jìn)項稅額多的沒有抵扣掉,這個就沖掉這個就可以
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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:30

你這個做分錄要平掉銷項稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅,現(xiàn)在你這個有留底稅額,和欠稅,欠稅,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方了,這個要平掉這個借未交增值稅,之前進(jìn)項稅額 不是有多嗎,這個對應(yīng)科目就掛貸進(jìn)項稅額,先不看負(fù)數(shù),先換成,借未交增值稅,貸進(jìn)項稅額 ,

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你交稅做借未交增值稅 ,貸銀行,這個留底稅額,借轉(zhuǎn)出未交增增值稅,貸進(jìn)項稅額,現(xiàn)在銀行沒有實際交出去,這個要科目平掉,那這個借未交增值稅,貸進(jìn)項稅額了,這個對應(yīng)這個進(jìn)項稅額實務(wù)中不做貸方,所以變形,借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅負(fù)數(shù),
2020-12-02
?你好;? 去年的欠稅科目怎么掛的; 好判斷科目來抵減??
2022-12-12
一、交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅款滯納金 貸:銀行存款 二、至于稅款欠稅的金額,需要補(bǔ)提銷項稅額。結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅
2023-08-23
你好,留底科目在哪個里面掛著的?
2024-07-31
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 4600 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 600 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 5200
2024-04-22
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