你交稅做借未交增值稅 ,貸銀行,這個留底稅額,借轉(zhuǎn)出未交增增值稅,貸進(jìn)項稅額,現(xiàn)在銀行沒有實際交出去,這個要科目平掉,那這個借未交增值稅,貸進(jìn)項稅額了,這個對應(yīng)這個進(jìn)項稅額實務(wù)中不做貸方,所以變形,借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅負(fù)數(shù),
請問用進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅這個會計分錄怎么去理解?
老師好,用進(jìn)項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師好,用進(jìn)項稅留抵稅額抵減以前期間欠繳的增值稅,應(yīng)該怎么做分錄
老師,增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?
進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅去年欠稅怎么做分錄
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
不明白啊,老師您能不能換個方法詳細(xì)說一下啊
你這個做借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸未交增值稅,負(fù)數(shù),你這個對應(yīng)未交增值稅,和進(jìn)項稅額都平和申報表一致了,交稅是這樣下面分錄,你現(xiàn)在不需要交,那這個要平掉未交增值稅,是不是要做借未交增值稅,貸xx ,這個xx 就是你留底稅額,你之前掛進(jìn)項稅額多的沒有抵扣掉,這個就沖掉這個就可以
你這個做分錄要平掉銷項稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅,現(xiàn)在你這個有留底稅額,和欠稅,欠稅,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方了,這個要平掉這個借未交增值稅,之前進(jìn)項稅額 不是有多嗎,這個對應(yīng)科目就掛貸進(jìn)項稅額,先不看負(fù)數(shù),先換成,借未交增值稅,貸進(jìn)項稅額 ,