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老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅和滯納金的分錄怎么寫?

2022-10-25 11:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-25 11:34

借營業(yè)外支出。應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶3099 追問 2022-10-25 11:36

老師滯納金不是減少了嗎?按照這個分錄滯納金不是增加了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-25 11:43

你好? 正常不是這樣嗎? 借營業(yè)外支出,貸銀行 現(xiàn)在抵的 就是借營業(yè)外支出,貸 應(yīng)交稅費(fèi)?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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