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我們是甲方,委外給乙方來做一個項目,除了服務(wù)費、乙方人員的差旅費也是我們承擔(dān)。乙方提供了差旅的餐費、住宿發(fā)票給我們,發(fā)票抬頭是我們公司。請問這些發(fā)票,我們是該入什么會計科目?

2023-08-21 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-21 10:55

您好,這個是入管理費用的業(yè)務(wù)招待費的了

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快賬用戶1274 追問 2023-08-21 11:26

這合理嗎,業(yè)務(wù)招待費不能全部扣除的呀。這是審核老師的差旅費,也是我們這個項目發(fā)生的實實在在的成本。

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齊紅老師 解答 2023-08-21 11:32

是不能全部扣除的,但是需要這樣做的

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相關(guān)問題討論
您好,這個是入管理費用的業(yè)務(wù)招待費的了
2023-08-21
您好 您把差額開具建筑服務(wù)發(fā)票給乙方 那就是乙方的分包方 這樣處理合理的
2023-07-25
你好,委托你們付款的,你們不付也是違法的
2020-08-17
最好選第二個 對方公司按金額來服務(wù)費發(fā)票給我們,我們付到對方公司
2024-11-19
同學(xué)你好,你們公司是什么性質(zhì)?
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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