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計提工資 借-管理費用 貸-應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資-借-應(yīng)付職工薪酬 貸-其他應(yīng)付款 發(fā)工資借-專項應(yīng)付款貸-其他應(yīng)付款 (這是子公司,沒錢發(fā),通過總公司發(fā)放) 這么做,對嗎

2023-08-19 18:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-19 18:31

您好,對的,這個是沒錯的?

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您好,對的,這個是沒錯的?
2023-08-19
同學(xué)你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
你好,第一種方式是正確的 計提的時候 借:管理費用-工資 ,貸 :應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借: 應(yīng)付職工薪酬-工資 ,貸: 其他應(yīng)付款-老板
2021-01-27
你好,計提沒有發(fā)放 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,不需要通過其他應(yīng)付款科目掛賬 今后發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2021-04-02
同學(xué)你好 你和其他公司往來款和工資有什么關(guān)系
2023-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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