你好,你找2022年一月份繳納的。
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬進(jìn)賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個(gè)個(gè)稅板塊,點(diǎn)擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個(gè)企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個(gè)稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個(gè)企業(yè)不用按月給這個(gè)投資人代扣代繳個(gè)稅,只用按季度申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅就可以了,這個(gè)個(gè)體只有一個(gè)投資人沒有其他員工
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師 我想問下 查詢 所屬期2021.10.1-12.31企業(yè)所得稅報(bào)表需繳納12857元的企業(yè)所得稅。但是在銀行日記賬里面沒查到支付了這筆稅款,稅務(wù)系統(tǒng)里面也沒有任何欠稅信息。 這個(gè)12857到底是怎么消耗掉的呢? 我可以去哪查呢 ? 我在稅務(wù)系統(tǒng)繳款信息里面和欠款信息都沒查到
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款,也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,所以當(dāng)時(shí)未做處理,現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無需更正年報(bào),如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應(yīng)對呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費(fèi),已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào),開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費(fèi)是200萬,現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
或者是在電子稅務(wù)局完稅證明里面,你看下交了沒有。
你們是加工制造行業(yè)的嘛,有他有一段時(shí)間有延期。
在2022年五月份之前也可能。
老師 我在銀行流水和繳款信息都沒有看到交的這筆企稅 也沒有欠稅信息?,F(xiàn)在就是有這筆余額存在 要怎么處理呢
我查了22年和23年的流水 都沒有繳納的這筆 。對 制造業(yè) 。 也沒有任何欠稅信息了。有沒有一種可能是21年有預(yù)繳稅款 ,預(yù)繳的我在流水也沒看到,都基本都對上的,就缺這一筆
那你看下是應(yīng)交稅費(fèi),有貸方余額嗎?
如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi),借利潤分配未分配利潤。
是的 老師 我查了完稅證明 也沒有2021.10.1-12.30所屬期的繳納稅款。是的應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅有貸余額。我直接把余額沖未分配利潤嗎
可以的,可以這么做的。