看你是不是有匯算清繳補(bǔ)所得稅。
老師,我這個(gè)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額對(duì)不上,不知道要怎么去查,是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末要加上年初數(shù)呢?可年初數(shù)是負(fù)數(shù)呀?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù) 不等于利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表算對(duì)平了???
老師。 利潤(rùn)表年報(bào)中的凈利潤(rùn)的數(shù)值 跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)數(shù)值相差很大是哪里出問(wèn)題了?資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額里包不包含上年年末余額?
老師,我出報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和科目余額表一致,但是和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配年末減年初數(shù)不一樣。不知道是哪里數(shù)據(jù)不對(duì),怎么能檢查出來(lái)差異?
老師編制的財(cái)務(wù)報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)減去期初后的余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一致,有差異請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么自查和調(diào)整呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
是有一筆匯算清繳退稅,但是這個(gè)數(shù)字也對(duì)不上。
你好,一般加上這一筆就能夠?qū)Φ蒙狭?。你的資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的?
資產(chǎn)負(fù)債表是平的。
你好,這樣子的話,加上這個(gè)數(shù)字就對(duì)得上了,除非你期初就對(duì)不上。