你好,對方自產(chǎn)自銷的,給你開的免稅普通發(fā)票可以的,你們買來是做什么用的?
園林綠化公司,一般納稅人,收到苗木免稅的發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣率多少?假如開票10萬,抵扣稅金怎么算?
老師,我們公司可以賣苗木,可以做園林工程?,F(xiàn)在購進(jìn)免稅苗木,在自己苗圃種植一段時(shí)間后,再用于園林工程項(xiàng)目(不是自建項(xiàng)目),那我之前購進(jìn)的苗木可以計(jì)算9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我是園林綠化公司,有自種苗木出售這塊,增值稅可以開免稅,企業(yè)所得稅這塊能免稅嗎,如何做賬務(wù)及申報(bào)處理?而采購從外進(jìn)的苗老是不要發(fā)票,我苗木成本這塊可以用收據(jù)入賬嗎?如果用收據(jù)入賬有什么風(fēng)險(xiǎn)
公司收到免稅的苗木普通發(fā)票,怎么做賬?苗木發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
收到園林工程公司開具的苗木免稅普票是否可以計(jì)算抵扣?如果可以,賬務(wù)處理如何做
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
物業(yè)公司,買來做綠化的。票面也看不出來是不是他們自產(chǎn)自銷的呀~
可以要求對方提供自產(chǎn)自銷的證明,如果這個(gè)是小區(qū)的綠化,金額不大的, 借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行
那請問這個(gè)自產(chǎn)自銷證明是由單位自行開具加蓋公章即可還是到稅務(wù)局開具呢?
你好,銷售方企業(yè)自己開出來的,稅務(wù)局那邊不給開
好的,計(jì)算抵扣是以買價(jià)*10%嗎?
發(fā)票的不含稅金額乘以9%。按照這個(gè)。
麻煩看看我的會計(jì)處理是否正確,比如收到一張免稅苗木發(fā)票4000元的,借:成本 3640 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-計(jì)算抵扣 360 貸:銀行存款 4000
對的,是的,正確的,可以這么做的。