這個由購買方開紅字確認單
老師您好,我想咨詢下購買方進項專票認證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購買方開么?已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
老師你好,請問下購買方已經(jīng)認證抵扣聯(lián),想作廢重開專票,是購買方這邊開紅字信息表給銷售方開負數(shù)發(fā)票嗎
以前專用發(fā)票是購買方認證了,購買方需要開紅字信息認證,銷售方才能開紅字發(fā)票,現(xiàn)在是不是專用發(fā)票只要跨月了,即使沒有認證,就得購買方開紅字信息表,銷售方才能沖紅
你好老師!我們是銷售方,購買方已經(jīng)認證了。購買方應開具紅字信息表,那這個紅字信息表需要紙質的蓋章給我們,我們再開紅字發(fā)票。還是購買方給電子的我們,或者給編碼我們呢?謝謝!
你好,請問一下,購買方是全電,銷售方還是紙質專票,發(fā)票已認證,銷售方可以開紅字信息表么
藍莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍莓種植公司買的栽藍莓的塑料盆以及藍莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務費收入24年已經(jīng)確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
購買方已經(jīng)是全電了也可以開是吧
可以開的,那那邊開確認單,你這邊確認后就可以開了
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
就是購買方開確認單,然后銷售方開紅字信息表嗎?是不是購方全電之后就不能開紅字信息表了?
銷售方不再開紅字信息表了,直接開確認單,看上邊都些什么信息?
那確認單是銷方開,紅字信息表是購房開嗎?可是購方已經(jīng)是全電發(fā)票模式了,要怎么開這個紅字信息表?
全面數(shù)字化的電子發(fā)票(全電發(fā)票) 試點納稅人發(fā)生開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形,需要開具紅字全電發(fā)票的,按以下規(guī)定執(zhí)行: (一)受票方未做增值稅用途確認及入賬確認的,開票方全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認; (二)受票方已做增值稅用途確認或入賬確認的,開票方或受票方均可發(fā)起沖紅流程,經(jīng)對方確認后,生成《紅字發(fā)票信息確認單》,開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票。