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老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎

2023-08-14 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 14:07

嗯嗯,可以的,沒問題的哈

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嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14
就把進項稅額調(diào)出來 借進項稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
同學(xué)你好 你可以進項稅先做 待認(rèn)證抵扣進項稅
2023-08-14
您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
申報10月的銷項稅時,可以使用之前1月到8月沒有認(rèn)證抵扣過的進項專票進行抵扣。 自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管國稅機關(guān)申報抵扣進項稅額
2023-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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