嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅,要發(fā)票抵扣勾選,我可以抵扣7月份之前的發(fā)票嗎,比如說(shuō)2020年、2021年的發(fā)票可以勾選認(rèn)證抵扣嗎?(因?yàn)榻衲甑陌l(fā)票之前月份都已經(jīng)抵扣勾選完了)
老師好,關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的問(wèn)題,舉個(gè)例子:我8月15號(hào)要申報(bào)7月份的增值稅,假設(shè)我7月份月底的時(shí)候還差很多進(jìn)項(xiàng),那我8月初開的進(jìn)項(xiàng)票到8.15號(hào)的申報(bào)的時(shí)候可以用來(lái)抵扣7月份的增值稅么
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎