你好,可以的,可以抵扣七月份之前的發(fā)票。
老師:發(fā)票勾選認證平臺,比如6月取得的專票,是不是在報7月報稅期前(15日前)勾選的,都可以在6月申報期抵扣?還是說必須在上6月勾選才能抵扣?
老師你好,我現(xiàn)在申報7月增值稅,要發(fā)票抵扣勾選,我可以抵扣7月份之前的發(fā)票嗎,比如說2020年、2021年的發(fā)票可以勾選認證抵扣嗎?(因為今年的發(fā)票之前月份都已經(jīng)抵扣勾選完了)
之前開的金稅盤的專票440元,稅額是34.26,但是2021年7月在發(fā)票勾選平臺勾選抵扣了,今年8月申報的時候又在電子稅務(wù)局直接在抵扣報表填寫440元抵扣了,現(xiàn)在怎么把那發(fā)票勾選平臺抵扣的34.26元轉(zhuǎn)出來
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請一般納稅人了,因為5月我們沒有銷項,只有進項發(fā)票,然后我六月份報5月增值稅沒有認證勾選抵扣,我下個月報稅前認證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認證勾選抵扣啊
老師好!今年4月份增值稅專用發(fā)票,因銷售方開票名稱有誤在7月份作廢重開,(該專用發(fā)票已經(jīng)在4月勾選抵扣),重開的專票7月份還需要勾選抵扣嗎?謝謝!
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,想咨詢您一下這個獨立核算和非獨立核算,之前分公司選的是獨立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報,但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對的嗎?獨立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負盈虧嗎?成立分公司到底是獨立核算好還是非獨立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個點呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
怎么在社保費管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費用總額呢?
保險公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報表貸款,本身公司運營不好,負債幾千萬,這種風(fēng)險大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報里面社保部分,繳費基數(shù)跟實際繳納怎么填寫
老師,比如說我這個月沒有收入,沒有要繳納的稅款,我就可以不抵扣吧?留著什么時候需要繳稅,什么時候再勾選發(fā)票抵扣是嗎?
你好同學(xué),對,完全正確,就是這個意思。