你好,第一個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了,后期再開發(fā)票的話,我們?cè)趫?bào)稅的時(shí)候就不用填這部分收入了,不用填負(fù)數(shù)的,直接不用填收入就可以。
我們是小微電商企業(yè),從來(lái)沒(méi)有開具過(guò)發(fā)票,這個(gè)月有未開票收入需要申報(bào),且季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),我們是填寫到第一行還是第十行呢?另外,一直不開票如實(shí)申報(bào)可以嗎?因?yàn)榭蛻舳疾恍枰l(fā)票
假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報(bào)了未開票收入10萬(wàn)元,第四季度這10萬(wàn)元未開票收入又開了發(fā)票,另外還開了30萬(wàn)發(fā)票,第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填多少?是30萬(wàn)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第一季度開了未開票收入,因?yàn)槭茄b修公司,對(duì)方都是私人不需要發(fā)票,所以申報(bào)了未開票收入,那如果后期需要開別的票的話,之前的未開票收入申報(bào)需要負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模納稅人第一季度開了未開票收入,因?yàn)槭茄b修公司,對(duì)方都是私人不需要發(fā)票,所以申報(bào)了未開票收入,那如果后期需要開別的票的話,之前的未開票收入申報(bào)需要負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?第一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)!
老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度的時(shí)候有60萬(wàn)的收入未開票,當(dāng)時(shí)按無(wú)票收入申報(bào)納稅了,到現(xiàn)在5月份對(duì)方要求開票,要怎么處理呢?如果現(xiàn)在補(bǔ)開票,那到第二季度的時(shí)候該怎么申報(bào)?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,我不怎么明白,我的意思是第一季度的申報(bào)的未開票收入確定對(duì)方是不需要開票了,如果第三季度我需要開別的發(fā)票,怎么操作?跟第一季度未開發(fā)票收入有關(guān)系嗎?還是說(shuō)不需要管,第三季度只要申報(bào)開票收入就好了
你好,您第三季度即便是開別的發(fā)票,也跟第一季度沒(méi)有任何關(guān)系了。不需要填寫負(fù)數(shù)的,因?yàn)榈谝患径鹊氖杖朐凵陥?bào)了,已經(jīng)確定好了,而且它是真實(shí)的收入,不管有沒(méi)有發(fā)票,你填上收入都是對(duì)的。不用管第一季度了,第三季度正常申報(bào)已開發(fā)票部分,
老師,如果第三季度開的發(fā)票是第一季度申報(bào)的未開票收入,意思就是后面客戶又要開票了,這種情況是不是就需要把第一季度申報(bào)的未開票的收入申報(bào)負(fù)數(shù),然后再申報(bào)
你好,這種情況也不要填負(fù)數(shù),只不過(guò)第三季度的時(shí)候,你不用再填上你開發(fā)票的金額了,那個(gè)收入額填零就行了。
老師,我總結(jié)一下,就是說(shuō)如果第三季度開發(fā)票的內(nèi)容就是第一季度申報(bào)的未開票收入,那就是不需要填寫數(shù)據(jù)了,如果說(shuō)第三季度開發(fā)票開的是其他客戶,只需要正常申報(bào)開發(fā)票部分收入就可以了
,非常好,理解的完全正確。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心,