不能抵扣進(jìn)項(xiàng),直接全額計(jì)入商品成本
銷售貨物取得了增值稅專用發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng),那么算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候還需要加上嗎?
購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計(jì)算是不是就是用銷項(xiàng)稅額減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計(jì)算增值稅時(shí)就不能從銷項(xiàng)稅額中扣除這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
某食品廠購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,稅額20000元,取得普通發(fā)票,稅額15000元,進(jìn)口玉米取得進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明稅額500000元,從農(nóng)民手中收購(gòu)稻谷,價(jià)款200000元,計(jì)算其當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
一般納稅人從林場(chǎng)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的增值稅普通發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
24.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售A產(chǎn)品,取得銷售額580000元,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,另收運(yùn)輸費(fèi)4520元 ,計(jì)算銷項(xiàng)稅額 (2)銷售B產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,注明金額226000元,另支付運(yùn)費(fèi)1130元,取得增值稅專用發(fā)票,計(jì)算銷項(xiàng)稅額 (3)購(gòu)進(jìn)甲材料5000kg,不含稅單價(jià)600元,取得增值稅專用發(fā)票,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 (4)購(gòu)進(jìn)乙材料6000kg,含稅單價(jià)791元,取得增值稅普通發(fā)票 ,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 (5)將上月購(gòu)進(jìn)的甲材料1000kg用于發(fā)放職工福利,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個(gè)錢循壞回來(lái),怎樣查這些錢循環(huán)回來(lái)沒(méi)有,現(xiàn)在公司賬上沒(méi)錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個(gè)月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅減征額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點(diǎn)多可以不打印出來(lái)嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)的話 報(bào)表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤(rùn)-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤(rùn)報(bào)表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機(jī)開(kāi)始的發(fā)票開(kāi)票人,是空的怎么添加上。
這張通行費(fèi)可以抵扣嗎
那取得增值稅普通發(fā)票的銷項(xiàng),那在計(jì)算繳納增值稅要加上嗎
為什么要加上呢?你在計(jì)算什么?
做題的時(shí)候最后經(jīng)常要算合計(jì)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),還有增值稅,普票分不清在計(jì)算增值稅要不要加上
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
懂了謝謝老師
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