你好 ;? ? 1.? ?應交增值稅=銷項稅- 進項稅? ?處理? ? 。 2.? ? ? ?是嘚? ?
老師,那個購進的專票進項稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進項稅額,那在報稅時,是直接不認證抵扣,還是認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進項稅額
老師,我們?nèi)〉昧嗽鲋刀愡M賬發(fā)票借的是應交稅費增值稅進項稅額,是不是只有這些進賬發(fā)票認證抵扣了,才能在計算增值稅時?抵減銷項稅?
37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進和租用固定資產(chǎn)進項稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 B、購進固定資產(chǎn),專用于簡易計稅方法計稅項目,進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計稅方法計稅項目,又用于免征增值稅項目,其進項稅額準予從銷項稅額中全額抵扣 D、購買時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進項稅額的應稅項目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計算可抵扣的進項稅額
購買時取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計算是不是就是用銷項稅額減去這個進項稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計算增值稅時就不能從銷項稅額中扣除這個進項稅額
這個增值稅額可以抵扣 怎么理解抵扣 增值稅額=銷項稅額—進項稅額 那么現(xiàn)在這個增值稅額不就是相減的結(jié)果嗎 不應該還要交這個相減之后的增值稅嗎
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務,一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的