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Q

銷售貨物取得了增值稅專用發(fā)票可以抵進(jìn)項,那么算進(jìn)項稅額的時候還需要加上嗎?

2020-10-13 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 20:10

你好 你算進(jìn)項稅加上 你是算應(yīng)交增值稅 還是什么 ?

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快賬用戶8075 追問 2020-10-13 20:13

對,算應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-10-13 20:17

你好 應(yīng)交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅 %2B進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -留抵進(jìn)項稅 這樣來計算 。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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