同學你好 可以抵扣的進項稅額 =某食品廠購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票,稅額20000元%2B進口玉米取得進口增值稅專用繳款書上注明稅額500000元%2B從農(nóng)民手中收購稻谷,價款200000*0.10(如果生產(chǎn)產(chǎn)品是9%,此處抵扣9%) =540000元。
一、中華工廠是個食品制造廠,年應征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進項稅額20000元,3月的有關業(yè)務如下: (1)外購原材料價款300 000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額39 000元,另取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費20000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額1 800元。 (2)從國外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注明的增值稅48 000元,原材料貨款300000元,關稅20000元。 (3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價40000元,取得收購發(fā)票。 (4)從"小規(guī)模納稅人"企業(yè)購進原材料6000元,取得普通發(fā)票。 (5)將試制的一批應稅新產(chǎn)品發(fā)放給職工作福利,成本價為200 000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,成本利潤率按國家稅務總局確定的10%計算。 (6)購進原材料一批,價款9000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元。 (7)銷售食品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額339000元,另收取代墊運雜費2000元(價外費用)。 (8)銷售食品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200 000元。 (9)購買生產(chǎn)設備1臺
甲公司為增值稅一般納稅人,本月進口產(chǎn)品20萬元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額3.2萬元;發(fā)生運輸費用,取得增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計金額2200元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入免稅農(nóng)產(chǎn)品3萬元,經(jīng)簡單加工后用于直接銷售;購入原材料30萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.8萬元。已知該企業(yè)取得的發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對。 要求:計算準予抵扣的進項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,其本月進口產(chǎn)品200000元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為36000元,發(fā)生運輸費用2000元,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為180元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入農(nóng)產(chǎn)品取得收購發(fā)票,上注明金額30000元;購入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為39000元。已知:該企業(yè)取得發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對;要求:計算甲公司當月進項稅額。
(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)201×年銷售商品共計收入1000000元(不含稅收入)。當月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款500000元,增值稅65000元;從國外進口原材料一批,取得海關進口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機票稅額1200元。要求計算:(1)銷項稅額(2)進項稅額(3)應納增值稅稅額
某食品制造廠年應征增值稅銷售額550萬元以上,2月末尚未抵扣的進項稅額20000元,3月的有關業(yè)務如下:(1)外購原材料價款300000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額39000元,另取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費20000元,專用發(fā)票注明增值稅稅額1800元。(2)從國外進口原材料一批,取得海關完稅憑證上注明的增值稅48000元,原材料貨款300000元,關稅20000元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價40000元,取得收購發(fā)票。(4)從"小規(guī)模納稅人"企業(yè)購進原材料6000元,取得普通發(fā)票。(5)將試制的一批應稅新產(chǎn)品發(fā)放給職工作福利,成本價為200000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,成本利潤率按國家稅務總局確定的10%計算。(6)購進原材料一批,價款9000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元。(7)銷售食品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額339000元,另收取包裝費2000元(價外費用)。(8)銷售食品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額200000元(9)購買生產(chǎn)設備1臺,價款50000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額6500元。
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務架構圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務崗位是不應該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?