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老師好,進(jìn)項稅額入賬進(jìn)項待抵扣里,這個月認(rèn)證了一張發(fā)票稅額超過銷項了,有留底稅,怎么賬務(wù)處理?

2023-08-09 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-09 14:51

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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2023-08-09
你好,你需要抵扣多少?你認(rèn)證多少就可以
2021-06-03
你好,之前的留抵稅額你做賬了嗎?
2024-06-06
您好, 現(xiàn)在沒有待抵扣了 只有待認(rèn)證
2023-06-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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