如果按部門核算的,就分別計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用,如果單位不是這樣分開部門核算的,就是統(tǒng)一記到管理費(fèi)用就可以了。
公司銷售部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),用于招待銷售客戶,應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
老師 銷售部門招待計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 管理部門請客吃飯計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
公司沒有銷售部,老板平時接待客戶的費(fèi)用歸管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師好,問一下,銷售部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以放銷售費(fèi)用嗎,還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是放管理費(fèi)用
老板屬于銷售部門招待客戶、是放在管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
餐費(fèi)應(yīng)該放在、管理費(fèi)用——餐費(fèi)、還是銷售費(fèi)用—-餐費(fèi)
應(yīng)該管理費(fèi)用—-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好,是的,二級科目用管理費(fèi)用,這個是對的。
是的 后面這個分錄是對的?