同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,2020年1月1號(hào),買了一輛車,120萬(wàn)原值,使用期限120個(gè)月,每個(gè)月攤折舊一萬(wàn),現(xiàn)在折了19個(gè)月,斷了,又想起來(lái)之后,想要重新計(jì)提折舊,這樣咋處理?這個(gè)固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬(wàn),一直沒(méi)有折舊,折舊是從財(cái)務(wù)賬折的,就是會(huì)計(jì)科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計(jì)提折舊 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)折舊表 2018 年之前就沒(méi)有明細(xì)表,原因無(wú)從查起了,累計(jì)折舊少折舊了 7 萬(wàn)多,現(xiàn)在用什么科目把賬調(diào)正確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬(wàn)多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒(méi)有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無(wú)從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬(wàn),使用5年,無(wú)殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無(wú)此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過(guò),但是還沒(méi)處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬(wàn),貸固定資產(chǎn)2萬(wàn)。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師就是假如我銷售單價(jià)是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用3元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1元,我要用什么公式吧銷管財(cái)加在我的報(bào)價(jià)成本里面啦?使我吧銷售單價(jià)臺(tái)高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100189.21,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán),債務(wù)人不是欠錢么?怎么會(huì)有債權(quán)?
這道題為什么D選項(xiàng)也對(duì),他也沒(méi)有說(shuō)是房地產(chǎn)企業(yè)也沒(méi)有說(shuō)異地提供建筑服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷大于出口,為什么進(jìn)賬要轉(zhuǎn)出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應(yīng)該要用含稅價(jià)計(jì)算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬(wàn),一股東沒(méi)投資,還從公司借了20萬(wàn),年底清算賬面虧損20萬(wàn),外面還能收200萬(wàn),欠款205萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)各自應(yīng)該承擔(dān)多少債務(wù)
老師,出納登記賬時(shí),取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時(shí)登記嗎?分錄怎樣寫(xiě)。
月初往來(lái)對(duì)賬怎么對(duì)呀
老師其他業(yè)務(wù)成本6.97那里沒(méi)看懂是怎么算出來(lái)的?
這個(gè)題是不是不嚴(yán)謹(jǐn)啊?首先:進(jìn)口的增值稅、消費(fèi)稅沒(méi)考慮抵扣,其次收取的輔料和加工費(fèi)為啥沒(méi)算銷項(xiàng)呢?就只加了3.4問(wèn)的正常金額
可以用營(yíng)業(yè)外支出嗎?
同學(xué),你好 是可以用的