你好,借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪處工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀存款。
借:管理費用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個哪個是對的?
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
收到的工資社保經(jīng)費記在了其他應(yīng)付款里了吖
收到的工資、社保費做到其他應(yīng)付款是什么意思?
就是工資和社保是上級單位撥付的資金 用往來科目記
你好,那你單位不需要還錢嗎?
是事業(yè)單位的還是什么的?
他需要換錢 事業(yè)下設(shè)企業(yè)
不需要還錢
借銀行存款,貸營業(yè)外收入 支付出去,借管理費用社保, 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款,個人負擔的社保 貸銀行存款。
第一個是收到錢,第二個是集體企業(yè)負擔的社保,第三個是支付企業(yè)和個人負擔的社保。
社保費不拆分個人單位 不讓寄收入
也,你們待會不從工資里扣除啊,如果是的話,借銀行放款貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
老師 那收到的資金在其他應(yīng)付款科目里 年末如何平呢
你好,支付出去借其他應(yīng)付款,貸銀行存款不就可以了,不要做你單位的費用。
就是經(jīng)費可能有時候請的多了點 年末時有些未付出去 這個需要平嘛 需要平怎么操作吖
差額放到營業(yè)外收支里面。
好噠 謝謝
不用客氣,工作愉快。