您好,就是說,當(dāng)時(shí)沒有庫(kù)存,但是直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫(kù)存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫(kù)存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,咨詢您個(gè)問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會(huì)計(jì),他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,一個(gè)一般納稅人,2022年有兩個(gè)月把當(dāng)月勾選的發(fā)票有一部分入賬了,還有一部分沒有入賬,就是沒有寫庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)付賬款的分錄。 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)懙姆咒浭墙柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品和其他應(yīng)付款,摘要寫的暫估入庫(kù)。請(qǐng)問這種錯(cuò)賬我今年能怎么調(diào)整?
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng),然后當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?qū)?kù)存商品暫估了,分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。3月份沒有收入,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)可以沖減2月份的暫估嗎?
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
是的,有一部分的庫(kù)存沒有入,進(jìn)項(xiàng)稅額也沒入賬,應(yīng)收款也沒增加,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估從其他應(yīng)付款走的賬
那你這樣的話,就是? 借 庫(kù)存商品? ?應(yīng)急哦啊稅費(fèi)? ?貸 應(yīng)付賬款
補(bǔ)上這個(gè)分錄是吧,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢
嗯對(duì),成本因?yàn)樘崆敖Y(jié)轉(zhuǎn)了,就不需要了
不對(duì)哦,比如說我的庫(kù)存商品一共是10,他當(dāng)時(shí)入賬只入了5,然后他結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸庫(kù)存商品5 其他應(yīng)付款5 如果我現(xiàn)在把庫(kù)存商品補(bǔ)上5 那庫(kù)存商品的5應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)出去的,不能留在賬面上的吧,
明白了,等于說結(jié)轉(zhuǎn)的也多了
嗯,老師啊,就是去年的這個(gè)賬呢,有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入賬,導(dǎo)致今年報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)有很多,現(xiàn)在我最想調(diào)整的就是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目,我想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)進(jìn)去。那我把借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款這個(gè)分錄補(bǔ)上了之后庫(kù)存就變多了。因?yàn)槿ツ杲Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候他暫估結(jié)轉(zhuǎn)了,走的其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在我補(bǔ)上入庫(kù)的分錄了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么辦?可以寫借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存商品嗎?
?這種賬能調(diào)嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
嗯對(duì),這個(gè)是可以的,當(dāng)然能夠這樣補(bǔ)賬務(wù)了