學(xué)員朋友您好,開(kāi)票的具體內(nèi)容是什么?
請(qǐng)問(wèn)下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅???(提示說(shuō)是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開(kāi)這張發(fā)票的時(shí)候是去代開(kāi)的打印出來(lái)的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,關(guān)于增值稅的問(wèn)題,我們老板看利潤(rùn),他不懂什么含稅不含稅。他只看收了多少錢,付出多少錢,但是咱記賬都是記的不含稅,這部分報(bào)表怎么能達(dá)成一致,我覺(jué)得就是牽扯交的那部分增值稅,不能在利潤(rùn)表中顯示,但是老板覺(jué)得我這部分錢就是付出去了,為什么不顯示
#提問(wèn)#老師幫我看一下。增值稅申報(bào)明細(xì)表。.普票12萬(wàn)多的。為什么應(yīng)交增值稅,只顯示550多。為什么不是1200多是表格出問(wèn)題了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下上期多繳了增值稅14745元,本月申報(bào)表上顯示出來(lái)了多繳數(shù)額,為什么最后本期應(yīng)退補(bǔ)稅額沒(méi)有減去上期多繳的稅額呢?麻煩老師幫我看下,謝謝!
老師好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,現(xiàn)正在申報(bào)個(gè)體工商戶季報(bào)增值稅申報(bào)表,季報(bào)30萬(wàn)普票免征增值稅,第四季度只開(kāi)不含稅金額127707.94.為啥提交不通過(guò),顯示填增值稅減免稅明細(xì)表,但是確實(shí)沒(méi)有填呀
你好老師,MCN機(jī)構(gòu)如何與達(dá)人進(jìn)行分傭
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給不是在本公司繳納社保的人員支付工資算勞務(wù)費(fèi)還是工資?
有限責(zé)任公司股東三人張三87%,張三兄弟5%,王五8%;后變更股東,由張三兄弟5%變更為張三兒子5%請(qǐng)問(wèn),由張三兄弟5%變更為張三兒子5%需要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)個(gè)人所得稅
公司具體的加油費(fèi)的報(bào)銷制度
老師您好,公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有辦理進(jìn)出口資質(zhì),可以給國(guó)外客戶開(kāi)具發(fā)票嗎?
老師,我們公司宿舍房租租期是2021.8.19-2025,8.19。房東是2025年4月21號(hào)開(kāi)出的普通發(fā)票,共計(jì)金額是12萬(wàn)。之前房租賬上也是沒(méi)有計(jì)提的?,F(xiàn)在今年4月份收到發(fā)票,我這賬上是直接入賬,還是要從今年4月份開(kāi)始攤銷呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,前幾個(gè)月公司都是零申報(bào)也沒(méi)做賬,這個(gè)月開(kāi)始有工資和社保了如果也沒(méi)做賬,會(huì)有什么后果嗎?
比如應(yīng)發(fā)工資2000元,請(qǐng)假這些扣款了200元最終發(fā)1800元,這種我申報(bào)個(gè)稅申報(bào)2000還是1800。計(jì)提工資計(jì)提2000還是1800?
請(qǐng)問(wèn)下制造業(yè)年產(chǎn)值如果預(yù)計(jì)在1500萬(wàn)的話,需要繳納的稅大概是多少?
以自營(yíng)名義出口是什么意思?
上面是專票,下面是普票。都是一個(gè)點(diǎn)的。然后183塊是專票的。
專票:18376.24普通發(fā)票:126003.96全部都是一個(gè)點(diǎn)。
麻煩老師幫我看看。應(yīng)納稅額那一塊是551.29。我總覺(jué)得這個(gè)數(shù)字不對(duì)。但是這一個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
小微企業(yè)
同學(xué)您好,同學(xué)您好,這個(gè)各地不一樣,建議請(qǐng)到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)18376.24*3%
我們這邊稅務(wù)政策現(xiàn)在都專票普票都只開(kāi)1%。
專票可以開(kāi)3%。普票不可以。
學(xué)員您好,1是的, 2對(duì)的