需要分別做2025年之前的 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。 然后今年的借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。 這個(gè)是今年1~5月份的。
老師,我們公司買(mǎi)房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎?申報(bào)的時(shí)候是直接申報(bào)7-12月六個(gè)月的租金總收入嗎?26000*6這個(gè)金額申報(bào)嗎?那我們12月底才開(kāi)房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個(gè)月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎?我們是2020年12月底一次開(kāi)6個(gè)月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過(guò)30萬(wàn),還是免增值稅的對(duì)吧?謝謝老師
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢(qián),老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)???
老師您好,我們公司以前的維修車(chē)間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開(kāi)始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車(chē)間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開(kāi)始跟洪益公司維修走往來(lái),代收房屋租賃費(fèi)并開(kāi)了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來(lái)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我們工廠水電,房租發(fā)票,房東不及時(shí)開(kāi)具,去年12月計(jì)提了 去年一年的水電費(fèi),廠房租金,今年一把頭把發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了,比去年計(jì)提的多,還沒(méi)做匯算,怎么做賬,是把發(fā)票做到今年賬里,沖掉之前計(jì)提的分錄,按發(fā)票金額入賬,直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
老師,我們公司5月份交了今年一年的房租,48000,我是要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢還是一次性可以入管理費(fèi)用,這筆款是打到房東私人賬戶的,他要是不給公司開(kāi)租賃發(fā)票,我這邊有影響沒(méi)有呢,謝謝
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒(méi)有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專(zhuān)管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)啊?
老師,公司有300萬(wàn)的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷(xiāo),現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來(lái)款,借款和還款,但沒(méi)有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類(lèi)?
老師,去年9月買(mǎi)的固定資產(chǎn)汽車(chē),第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒(méi)有填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)單價(jià)500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問(wèn)題嗎?沒(méi)有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷(xiāo),系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問(wèn)一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒(méi)有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒(méi)有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開(kāi)企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問(wèn)老師需要什么手續(xù)把錢(qián)收進(jìn)公司賬戶?
老師,今年的房租金額是直接入賬?還是正常攤銷(xiāo)呀?
你好需要安月攤銷(xiāo)。
好的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師,這涉及到未分配利潤(rùn),我這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額,這個(gè)數(shù)值是不是就不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)數(shù)值了呀?
對(duì)的是的,勾稽關(guān)系不一致。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那我申報(bào)今年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的時(shí)候,還是按照賬上的數(shù)據(jù)正常申報(bào)嗎
對(duì)的是的,是這么做的。