您好 減免的84.45-28.15=56.3 要填減免稅明細(xì)表跟主表18欄
老師請(qǐng)問信息服務(wù)費(fèi)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候是屬于什么類目,因?yàn)槲掖蛴≡鲋刀惱U款憑證的時(shí)候顯示我申報(bào)的是其他現(xiàn)代服務(wù)類目,但是我的另外一個(gè)公司,也是同樣的業(yè)務(wù),增值稅顯示的類目是:咨詢服務(wù)類 是應(yīng)該以這個(gè)為準(zhǔn)嗎
老師我們是物業(yè)公司,出納開了水費(fèi)的發(fā)票稅率是13%但是報(bào)增值稅的時(shí)候顯示這些是按照簡易征收征收率是3個(gè)點(diǎn),這是為什么啊
請(qǐng)問下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅???(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時(shí)候是去代開的打印出來的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊
請(qǐng)問下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅啊?(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時(shí)候是去代開的打印出來的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來的???就一張幾千塊錢的代開專票怎么會(huì)有84.45的稅呢?
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
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這個(gè)84.45什么意思啊?我們就是開了張幾千塊錢的代開專票這個(gè)稅務(wù)怎么來的?。?
請(qǐng)問老師18欄填56.3嗎?
18欄填56.3 然后本期就不需要交稅? 還要填減免稅明細(xì)表
請(qǐng)問是要填哪個(gè)部分啊?
上面增加一行 然后 2 3 4欄都要填寫的
我看了下都不屬于這些減免稅內(nèi)容啊。我還是沒明白為什么會(huì)有這個(gè)84.45的稅額。開票又沒超就一張2814.99的專票而且打印出來的時(shí)候就交了28.15的增值稅現(xiàn)在怎么就有稅額了???
2欄本期發(fā)生額也是填寫56.3嗎?
我看了減免性質(zhì)都不是啊。所以前面說了我們不是屬于什么減免性質(zhì)的啊
疫情期間優(yōu)惠政策沒有么?本來是應(yīng)該3% 疫情期間按1%
懂了。是選這個(gè)是吧。我們開的票確實(shí)是一個(gè)點(diǎn)
是的 就選這個(gè)減免優(yōu)惠政策
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問