對的,是的,需要重新勾選。之前的這個發(fā)票,你需要開紅字信息表進項轉(zhuǎn)出的。
老師你好 我們有兩張增值稅發(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進行了退稅勾選和確認勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
購買方收到專票有問題沒有進行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺中該筆作廢的發(fā)票需要勾選認證嗎 作廢的發(fā)票銷售方還需要給我們嗎
7月份收到一張增值稅專用發(fā)票,財務(wù)在7月份勾選平臺里抵扣認證,10月份發(fā)現(xiàn)票號對不上,錯號。正常應(yīng)該怎么操作,購買方需要開紅色沖紅嗎?
老師你好,我現(xiàn)在申報7月增值稅,要發(fā)票抵扣勾選,我可以抵扣7月份之前的發(fā)票嗎,比如說2020年、2021年的發(fā)票可以勾選認證抵扣嗎?(因為今年的發(fā)票之前月份都已經(jīng)抵扣勾選完了)
老師關(guān)進項稅發(fā)票勾選問題,我6月進項發(fā)票不足以抵扣該月的銷項,那么在申報增值稅前連同7月份所開的專票一起勾選,這樣是否能抵扣7月份部分進項稅,若以麻煩給政策
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?