同學(xué)你好 這個可以的
老師 就是有一筆費(fèi)用我不能進(jìn)項抵扣 但是上月我抵扣了 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出如何做賬呢
上月抵扣的進(jìn)項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣,這個月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進(jìn)項我是這么做的:借:銷售費(fèi)用—保險費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 這個月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理?
之前月度的進(jìn)項稅有幾筆是不應(yīng)該抵扣的,但是我已經(jīng)抵扣了,我在這個月度還能進(jìn)行進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出么?
是有一個不能抵扣的進(jìn)項 然后我已經(jīng)抵扣了 然后賬上該怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
你好,老師,有筆高鐵的進(jìn)項稅做錯,不是我們公司的員工,不應(yīng)該抵扣,但是已經(jīng)抵扣了。賬上應(yīng)該怎么更改,是沖紅之前的帳,還是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那意思,等于我這個月底交稅的時候多交那幾筆的進(jìn)項稅就可以是么
對的 只要沒報稅就可以
沒報稅?可是那幾筆不都是前幾個月度的了,之前當(dāng)月的肯定已經(jīng)報稅了
那你現(xiàn)在只能做分錄 然后報表里調(diào)整
就是我那幾筆比如說是二三月的,當(dāng)時肯定已經(jīng)報稅了,我在八月報稅的時候進(jìn)行進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,在八月納稅申報的時候調(diào)整可以么?不動之前月份的報表了就
同學(xué)你好 這個可以的
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝